Nell’inviare la fattura a SDI ricevo un messaggio di errore. Come risolvere?

Nell’inviare la fattura a SDI ricevo un messaggio di errore. Come risolvere? Messaggio “Sportello fatture non è in grado di autenticare la richiesta (SP_AUTH3)” L’anomalia deriva dal fatto che l’utente amministratore di FattureWeb (tipicamente la risorsa dello studio) non ha completato la registrazione del proprio account Sistemi su Sistemi/Web. Per completare l’attivazione occorre cliccare sul link…

La fattura elettronica inviata viene scartata senza avvisi: cosa posso verificare?

La fattura elettronica inviata viene scartata senza avvisi: cosa posso verificare? È probabile che una causa sia rappresentata dall’uso di caratteri speciali all’interno della fattura, ad esempio “€” (simbolo dell’euro), o apostrofi. Nei prossimi aggiornamenti l’applicazione verrà implementata per gestire dei controlli preliminari all’emissione relativi a caratteri non accettati da SDI. Per verificare il file…

Posso gestire una ditta che è Agenzia di viaggi? Quali configurazioni sono necessarie?

Posso gestire una ditta che è Agenzia di viaggi? Quali configurazioni sono necessarie? In FattureWeb è possibile gestire le agenzie di viaggio. Configurazioni richieste su Fatture WEB Sono richieste le seguenti impostazioni: nelle Impostazioni della ditta, Parametri fatture elettroniche, indicate che il Regime fiscale è “RF11-Agenzie viaggi e turismo”. Tale indicazione verrà riportata sull’XML al…

Non riesco a creare un nuovo utente: l’applicazione non salva. Cosa posso fare?

Non riesco a creare un nuovo utente: l’applicazione non salva. Cosa posso fare? Se creando un nuovo utente e salvando il campo si colora di rosso, come nell’immagine sotto, significa che un utente con la medesima e-mail è già esistente. Il database dove sono memorizzate le e-mail, e cioè gli utenti ed amministratori che accedono…

Posso importare da PROFIS le anagrafiche su cui sono state registrate fatture su corrispettivi?

Posso importare da PROFIS le anagrafiche su cui sono state registrate fatture su corrispettivi? Sì. Nella funzione “Esportazione Clienti” è necessario attivare l’opzione “Esporta Clienti non movimentati per l’esercizio di riferimento”. Con la registrazione di fatture già su corrispettivi (tipo registrazione 230) la procedura contabile scrive solo un movimento IVA valido solo ai fini della…